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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布新聞用時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙項目驗收會”的模式,出現出入庫建設項目項目驗收會意見與建議和項目驗收會結杲,用于費用預算科學安排的更重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年項目預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“七個放置于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”布置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𝔉“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的任務謀劃,我區會根據集體所有制投資基金開預算表薪資收入的情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概預算的任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ꦑ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現𓂃“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🍬“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年進行數

概算數

費用數為上一年執行程序數的%

納稅利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值潛力可以預見稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    中小型企業個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    一個人所得稅率稅

154,993

156,000

100.6

    都市維修保養構建稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城鄉國有土地實用稅

25,026

26,500

105.9

    田地曾值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地占據稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    生活環境呵護稅

106

120

113.2

非稅收收入入

194,687

205,280

105.4

    專題納入

34,993

41,070

117.4

    行政機關事業上性付費工資

29,019

29,000

99.9

    集體所有制能源(固定資產)自愿的使用年收入

71,376

69,030

96.7

    別純收入

59,299

66,180

111.6

地兒財政部門個人收入累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性創收

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補助費利潤

1,258,201

893,150

71.0

        返款性薪資

363,307

300,220

66.4

        通常情況性轉換支付行業盈利

451,808

442,625

99.9

        專題變更結算利潤

443,086

150,305

33.9

    新添加入了普遍債卷個人收入

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用費用預算固定調低股權基金

200,000

205,000

102.5

    從中央政府性新基金項目預算調出

30,000

 

 

    從國家股資產投資銷售成本預算調出

3,220

5,040

156.5

工資收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年實行數

概預算數

費用數為去年完成數的%

一、通常情況下公共信息管理服務管理花費

190,727

198,668

104.2

二、國防安全費用支出

3,220

4,417

137.2

三、公開的安全撥出

128,327

168,971

131.7

四、幼小銜接花費

354,890

420,625

118.5

五、科學的技術應用收支

45,869

53,333

116.3

六、企業文化景區體育足球與文化傳播性支出

45,871

103,508

225.7

七、社會發展有效保障和找工作花費

480,520

407,296

84.8

八、衛生學安全性支出

157,008

165,945

105.7

九、高效健康教育支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉統籌居委支出費用

692,638

688,977

99.5

五一、農業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、交通出行貨運支出費用

467,425

171,349

36.7

十五、能源堪探數據等費用

186,703

248,203

132.9

十四、業務服務項目業等費用

7,285

8,570

117.6

十八、自然美資原海洋能氣象站等支出費用

5,741

5,949

103.6

第十六、商品房保障機制經費支出

139,738

202,539

144.9

十六、糧油食品救災物資貯備開支

6,503

9,075

139.6

十九、災害性生物防治及急救工作付出

17,060

21,245

124.5

十八、預備黨員費

 

61,863

 

三十、債款付息花費

17,172

20,000

116.5

二11、另外的花費

46,032

50,971

110.7

一半公開概預算開支累計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期執行程序數

項目預算數

財政預算數為去年同期來執行數的%

轉回性付出

479,166

118,307

24.7

    上解上一級撥出

105,940

118,307

111.7

    似的債券投資還本付出

96

 

 

    分配預決算不穩調控股權基金

202,452

 

 

    結轉下年費用支出

170,678

 

 

性支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

好項目

去年同期來執行數

費用預算數

預算表數為
竣工決算數 %

一、通常情況公開服務質量

142,167

135,307

        95.2

    人大代表事務處理

1,022

955

        93.4

      行政事務作業

703

671

        95.4

      應該行政訴訟安全管理事務性

5

36

       720.0

      人大常委會交互

132

66

        50.0

      人督促

53

48

        90.6

      代表人操作

129

134

       103.9

    市政協事務性

755

733

        97.1

      行政機關運轉

432

375

        86.8

      全國政協研討會

21

56

       266.7

      委員會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      某些全國政協事務管理性支出

149

82

        55.3

    政府性會議室廳(室)及相關組織機構事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政機關加載

13,459

16,382

       121.7

      大部分財政控制業務

13,688

4,807

        35.1

      政府機關業務

644

690

       107.1

      重點金融產品話動

2,954

3,116

       105.5

      信訪公共事務

58

17

        29.3

      企事業工作

1,826

1,944

       106.5

      其他的政府部辦公室廳(室)及有關于企業事務性花費

10,371

9,424

        90.9

    提升與改制行政監察

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟正常運行

1,032

965

        93.5

      常見行政部門管理系統事宜

654

971

       148.5

    統計學企業信息事物

1,041

1,093

       105.0

      行政性工作

564

588

       104.3

      資料工作

41

26

        63.4

      專頂統計表金融業務

9

20

       222.2

      數據分析菅理

34

70

       205.9

      專項整治普查表過程

206

143

        69.4

      數據統計抽樣調研調研

183

198

       108.2

      其它測算數據信息事務處理支出費用

4

48

     1,200.0

    民政行政事務

4,333

5,055

       116.7

      行政性使用

2,594

2,801

       108.0

      圖片現代信息技術施工

954

1,431

       150.0

      財政廳下令讓金融產品性支出

565

689

       121.9

      某個財政收入支出工作收入支出

214

134

        62.6

    天津園區稅收事務性

5,775

7,044

       122.0

      財政運營

2,370

1,747

        73.7

      正常人事部門管理方法公共事務

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款手讀費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政訴訟執行

740

687

        92.8

      內部審計業務流程

501

1,261

       251.7

      企業運轉

166

233

       140.4

      別審計局事務性付出

19

66

       347.4

    人才自然資源行政監察

1,710

313

        18.3

      事業上的行駛

1,515

 

  

      另一人工成本費成本行政監察性支出

195

313

       160.5

    紀檢監督事物

1,362

1,644

       120.7

      人事部門正常運作

1,152

1,384

       120.1

      一樣行政機關方法事情

93

127

       136.6

      懸案要案查辦

48

50

       104.2

      任何紀檢監督事務管理性支出

69

83

       120.3

    科貿事情

27,385

12,863

        47.0

      行政事務工作

1,773

1,341

        75.6

      通常行政部門方法事情

7,098

7,681

       108.2

      事業性工作

1,312

1,457

       111.1

      某些商貿公司公共事務收入支出

17,202

2,384

        13.9

    只是土地使用權事情

1,034

1,624

       157.1

      國內信息土地產權戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事務性

233

270

       115.9

      行政機關正常運行

129

122

        94.6

      普遍行政經營經營事宜

104

148

       142.3

    檔案資料事務管理

1,117

1,207

       108.1

      行政機關電腦運行

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      許多人事檔案事情收入支出

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商所聯事情

441

463

       105.0

      般行政事務性菅理事務性

126

110

        87.3

      另一個自由主義黨派及工商局聯事務性收入支出

315

353

       112.1

    公眾企業團公共事務

3,408

4,093

       120.1

      行政部門使用

808

923

       114.2

      基本上行政制度管理制度業務

1,574

1,949

       123.8

      事業上的運轉

98

101

       103.1

      別顧客集體行政事務結余

928

1,120

       120.7

    黨委會接待室廳(室)及相關系統行政監察

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟工作

1,782

1,647

        92.4

      大部分行政訴訟治理事情

5,190

3,312

        63.8

      企業發展正常運作

614

615

       100.2

    公司事務處理

1,317

1,970

       149.6

      政府部門運作

445

441

        99.1

      一般來說政府部門管理系統事物

650

1,147

       176.5

      其他的組織開展工作其他支出

222

382

       172.1

    促銷事務管理

9,322

19,806

       212.5

      行政處啟動

400

361

        90.3

      通常情況下政府部門管理工作事務性

4,089

9,759

       238.7

      事業上使用

1,549

1,602

       103.4

      其它的推廣事務性花費

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務管理

950

1,013

       106.6

      政府部門電腦運行

516

522

       101.2

      通常情況下行政性工作行政監察

183

226

       123.5

      伊斯蘭教業務

132

140

       106.1

      海外華僑事宜

88

88

       100.0

      同一統戰行政監察費用

31

37

       119.4

    其余共產黨員事物開支

3,676

4,419

       120.2

      事業心開機運行

2,157

2,398

       111.2

      某個我黨事物撥出

1,519

2,021

       133.0

    的市場督查的管理事務管理

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟運作

11,016

11,219

       101.8

      一樣行政部門工作事宜

205

639

       311.7

      貿易市場督促操作專門

4,741

4,106

        86.6

      專業市場督察執法檢查

304

164

        53.9

      消費額者財產權防護

141

123

        87.2

      相關信息化管理設計

244

263

       107.8

      v認證青睞監管服務管理

 

80

  

      標準單位化服務管理

 

79

  

      非處方藥事務處理

166

7

         4.2

      攝影品公共事務

 

10

  

      事業發展操作

4,864

5,230

       107.5

      同一專業市場督促管控事情

564

1,133

       200.9

    某些般公共業務業務費用支出

1,343

1,552

       115.6

      任何一般來說公開安全服務花費

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機結余

3,178

4,337

       136.5

    國家安全班師

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的國防教育經費支出

20

1,168

     5,840.0

三、公共信息安全管理撥出

128,229

168,857

       131.7

    充電警察局團隊

924

924

       100.0

      另一個軍事法警武警機動師費用支出

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政性進行

72,176

96,855

       134.2

      普通行政訴訟管理方法事務處理

8,322

16,627

       199.8

      的管理創新建筑

21,534

18,624

        86.5

      衛生監督執法執法

19,852

30,052

       151.4

      其他人民警察付出

150

80

        53.3

    歐洲國家應急

1,194

1,001

        83.8

      行政訴訟運作

1,066

873

        81.9

      平安業務領域

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      財政執行

2,376

2,268

        95.5

      平常行政訴訟管理系統事務性

107

124

       115.9

      基層醫院司法部門業務范圍

793

1,410

       177.8

      普法推廣

145

177

       122.1

      法條支援

477

583

       122.2

      法治基礎建設

179

132

        73.7

四、育兒教育收入支出

350,262

416,492

       118.9

    教育學校處理事宜

1,667

691

        41.5

      行政事務啟動

844

691

        81.9

      一般的行政機關管理制度事務性

823

 

  

    平常教導

176,789

336,035

       190.1

      幼兒培訓培訓

50,419

80,544

       159.7

      民辦小學培養

54,800

74,183

       135.4

      中學生幼兒教育

41,145

99,361

       241.5

      高二幼小銜接

17,759

31,426

       177.0

      同一普通型文化藝術培訓總支出

12,666

50,521

       398.9

    崗位教導

6,617

11,426

       172.7

      職業技能中學幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

    步入社會幼教

5,234

3,798

        72.6

      兒童中低幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播電影電劇教育輔導

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺電視劇校園

81

2,800

     3,456.8

    特殊的教育輔導

786

1,397

       177.7

      異常該校教育學校

786

1,397

       177.7

    護理進修及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      課堂進修班

3,437

3,467

       100.9

      團干部幼兒教育

1,401

1,597

       114.0

      學習收入支出

4,867

4,658

        95.7

    幼小銜接費增加組織的性支出

148,325

49,622

        33.5

      城區普通小學校學生宿舍搭建

3,964

2,036

        51.4

      許多培育費扣除具體安排的性支出

144,361

47,586

        33.0

    另外幼教其他支出

1,058

1,001

        94.6

五、生物學技木經費支出

38,035

45,238

       118.9

    合理系統工作行政事務

1,051

944

        89.8

      行政訴訟進行

599

484

        80.8

      部門產品

452

460

       101.8

    枝術研究探討與開發建設

8,492

8,515

       100.3

      利用高技術研究分析與聯合開發

5,365

6,968

       129.9

      科技公司效果轉化成與散出

3,127

1,547

        49.5

    現代科技經濟條件與服務管理

2,982

10,989

       368.5

      科枝水平自查報告

2,982

10,989

       368.5

    生物學技術推廣

1,171

1,240

       105.9

      普及促銷活動

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      另一個物理學技藝普遍性支出

5

 

  

    一些科學的技術工藝費用支出

24,339

23,550

        96.8

      科技發展返現獎勵

9

 

  

      同一小學科技創新應用性支出

24,330

23,550

        96.8

六、學歷旅游酒店體育課與媒體付出

36,956

75,003

       203.0

    傳統藝術和出游

18,436

54,116

       293.5

      行政部門工作

1,031

1,010

        98.0

      常見行政工作操作工作

95

161

       169.5

      電子公共圖書館

1,883

2,014

       107.0

      文化水平展示臺及當做紀念組織

1,069

24,288

     2,272.0

      學歷活動方案

2,269

2,331

       102.7

      民眾和文化

2,820

3,201

       113.5

      特色文化原創與保護區

24

58

       241.7

      和文化和草原旅游專業市場管控

401

437

       109.0

      國內旅游傳播

1,373

1,470

       107.1

      游玩這個行業業務范圍管理制度

1,191

 

  

      其他的歷史文化和旅遊其他支出

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      珍貴水資源保護好

288

564

       195.8

      歷史博物館

1,276

1,889

       148.0

    田徑

16,763

16,821

       100.3

      人事部門正常運行

372

404

       108.6

      通常情況下行政機關管理方法工作

228

 

  

      球場大比武

349

588

       168.5

      體育運動魔鬼訓練

1,259

829

        65.8

      運動運動場館

12,661

12,931

       102.1

      老百姓體育競技

1,760

1,860

       105.7

      任何體育教育經費支出

134

209

       156.0

    播音網絡電視

8

13

       162.5

      另外的播音視頻收支

8

13

       162.5

    另一傳統文化軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司撥出

185

1,600

       864.9

      宣全文化產業提升專向結余

65

100

       153.8

      和文化高新產業快速發展專項計劃結余

120

1,500

     1,250.0

七、生活基本保障和擇業總支出

357,571

270,195

        75.6

    勞務材料和世界 有效保障了管理系統事物

26,071

33,913

       130.1

      行政事務自動運行

1,045

1,398

       133.8

      普遍政府部門安全管理業務

13,966

19,613

       140.4

      勞動力質量保障督察

711

848

       119.3

      社會各界穩定保險業務控制行政監察

1,451

1,377

        94.9

      公共服務項目就業率服務項目和專業專業認定平臺

1,430

2,117

       148.0

      勞功人士爭論調解糾紛仲載

694

851

       122.6

      一些人才資源性資源性和的社會質量保障處理事宜經費支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理工作工作

2,441

5,427

       222.3

      行政處正常運行

696

758

       108.9

      社會阻止操作

1,067

1,223

       114.6

      基礎權政和片區的建設

109

1,130

     1,036.7

      其他的民政治理工作收入支出

569

2,316

       407.0

    行政管理事業上行業離退居二線

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政處機關單位離離休

2,362

2,422

       102.5

      事業工作單位離養老

3,915

6,501

       166.1

      政府部門工作公司的大體社區社保費行業付費付出

57,287

56,739

        99.0

      市直機關事業院校職業選擇年金手機繳費結余

29,714

23,054

        77.6

      對機構事業發展公司大致關于養老地產養老穩定投資基金的補貼政策

412

671

       162.9

      的行政處參公標準離退休工資總支出

94

104

       110.6

    擇業津貼

35,907

39,000

       108.6

      專業教育創業人業務補貼政策

 

300

  

      愛心慈善性職業補貼標準

32,049

34,775

       108.5

      的自主創業補助費收支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人過日子補貼

238

240

       100.8

      優撫企業方付出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村生話籍退役當兵的60歲生話津貼

39

85

       217.9

      的優撫花費

358

410

       114.5

    退役安置工作

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員安排

1,435

1,110

        77.4

      的軍隊移交清單政府辦公室的離退休工資工作員拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      軍隊交接政府部離退休之科級干部服務管理公司

200

328

       164.0

      退役軍隊監管教育學校

19

82

       431.6

      另一個退役安裝費用

848

953

       112.4

    市場經濟福利金

24,028

42,455

       176.7

      小朋友福利性

178

126

        70.8

      年齡較大的優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      中國社會獎勵衛生事業廠家

1,122

1,787

       159.3

      另一個世界福利制度結余

107

103

        96.3

    殘廢人自己事業

8,847

10,710

       121.1

      人事部門程序運行

335

356

       106.3

      通常行政機關管理制度事務處理

431

585

       135.7

      病殘人康服

1,555

2,376

       152.8

      殘障人大學生就業和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      智殘人家庭生活和護里補肋

84

341

       406.0

      別殘疾人衛生事業教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業有成

581

596

       102.6

      人事部門正常運作

191

172

        90.1

      一樣 行政監管監管工作

270

270

       100.0

      其它的紅十字行業經費支出

120

154

       128.3

    低些生活中切實保障

2,726

3,602

       132.1

      城市發展評均過日子保障措施金總支出

2,726

3,602

       132.1

    異地援助

475

727

       153.1

      被臨時求助收支

150

330

       220.0

      飄泊乞討人求助收入支出

325

397

       122.2

    特困員救援飼養

20

88

       440.0

      旅游城市特困人數救濟奉養經費支出

20

80

       400.0

      山東農村特困成員搶救飼養結余

 

8

  

    其它衣食住行搶救

2,717

2,662

        98.0

      其他的縣城活援助

2,481

2,662

       107.3

      另一農村活動活動援助

236

 

  

    財政部門對首要頤養天年人壽保險基金投資的補貼政策

574

619

       107.8

      民政對城市群眾一般頤養穩妥私募基金的津貼

574

619

       107.8

    退役士兵服務管理事物

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某個社會存在保障措施和就業率總支出

150,574

29,541

        19.6

八、環衛安全健康結余

147,672

156,640

       106.1

    清潔健康的監管事物

3,848

6,235

       162.0

      行政機關運營

1,432

1,515

       105.8

      通常情況行政事物監管事物

2,385

4,720

       197.9

      某個衛生間身體健康產業工作公共事務其他支出

31

 

  

    市立專科醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜和機構

29,393

20,510

        69.8

      醫學(民族特點)醫療機構

3,984

4,073

       102.2

      精神是什么病診所

2,592

2,687

       103.7

      婦科醫院口腔科

2,651

2,139

        80.7

      其它科室機構

0

1,911

  

      其他私立醫生教育支出

140

55

        39.3

    基本醫疔公共衛生設備

35,773

40,524

       113.3

      成市社區網站環境衛生機購

32,379

37,174

       114.8

      其他基層組織醫療服務監督衛生監督培訓機構性支出

3,394

3,350

        98.7

    公益性干凈

32,155

35,205

       109.5

      病毒預防措施有效控制組織

4,106

5,323

       129.6

      清潔監查組織機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼養身組織

1,267

1,737

       137.1

      應急響應救助中介機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血部門

1,802

2,040

       113.2

      基本性公共性衛生間的服務

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故公開干凈衛生專頂

951

870

        91.5

      病發公共信息環保新聞事件作為應急的治理

88

65

        73.9

      任何公開食品衛生付出

122

178

       145.9

    中醫師藥

12

30

       250.0

      另一個國醫療花費

12

30

       250.0

    記劃生肓事情

5,352

6,815

       127.3

      同一策劃計劃生育工作事物教育支出

5,352

6,815

       127.3

    行政管理事業企業整形

27,911

30,349

       108.7

      行政機關行業醫療機構

4,524

2,591

        57.3

      企業行業醫療保健

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫藥補貼費

0

19

  

      同一行政訴訟行業部門醫院經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政局對大多醫院保險公司新基金的補貼費

95

95

       100.0

      財政預算對村鎮市民根本治療保費基金、期貨、現貨、微盤的補帖

95

95

       100.0

    醫療衛生救濟

2,703

4,823

       178.4

      城鄉統籌醫療服務救濟

282

2,386

       846.1

      別的醫療器械搶救收入支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫對方醫院

 

260

  

      優撫對象圖片社區醫療補帖

 

260

  

    老齡衛生情況安全健康咨詢的

547

271

        49.5

      老齡公共衛生營養健康管理的

547

271

        49.5

    另外的公共衛生良好撥出

516

658

       127.5

      同一衛生情況健康保健花費

516

658

       127.5

九、節能技術生態環保花費

118,093

20,480

        17.3

    壞境保障監管公共事務

1,704

2,444

       143.4

      財政運動

362

693

       191.4

      通常公共事業管理制度管理制度事物

1,313

1,721

       131.1

      生態景觀生活環境確保是宣傳

29

30

       103.4

    壞境數據監測與督察

77

33

        42.9

      核與幅射穩定監查

77

33

        42.9

    感染防止

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      固體顆粒廢物物與化學上品

4

9

       225.0

      的環保問題生物防治經費支出

290

314

       108.3

    的污染減少排放

49,115

17,285

        35.2

      現代農業區域監測技術與內容

2411

2744

       113.8

      室內環境室內環境衛生監督執法監督檢查

866

910

       105.1

      節能減排自查自糾付出

36287

13431

        37.0

      保潔制作督查通知支出費用

 

200

  

      一些污染問題節能降耗費用

9551

 

  

    可恢復生物質能源

 

200

  

    別能源管理的環保付出

66603

 

  

十、城鄉一體化平臺性支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟社區衛生管理工作行政監察

178,528

207,487

       116.2

        人事部門開機運行

12,574

20,703

       164.6

        通常情況下政府部門管理方法事務管理

4,227

2,951

        69.8

        機構保障

583

168

        28.8

        城管衛生監督執法

7,199

1,526

        21.2

        某個城市片區管理系統事宜其他支出

153,945

182,139

       118.3

      城鎮居委通用場地設施

123,227

82,088

        66.6

        另外的成鄉居委會服務性配套設施其他支出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設街道環鏡健康

86,237

145,607

       168.8

      網站建設賣場管理工作與進行監督

7,886

12,499

       158.5

      另一城鄉建設區域費用

25,502

21,861

        85.7

國慶、畜牧業水支出費用

223,393

257,102

       115.1

      現代農業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門程序運行

2098

2506

       119.4

        常見行政業務安全管理業務

114

51

        44.7

        事業心行駛

2982

2826

        94.8

        現代科技轉成與線下推廣服務于

268

1018

       379.9

        病害害有效控制

460

569

       123.7

        農好產品質量管理防護

337

1384

       410.7

        執法監督管控

343

322

        93.9

        統計表格評估與的通訊服務培訓

239

81

        33.9

        不穩定性人們薪水補助

5756

5642

        98.0

        林業加工的支持國家補貼

2418

3406

       140.9

        農林業團體化與產業群化運作

7952

9066

       114.0

        農貨品工藝與搶購活動

122

60

        49.2

        農民公益的事業上

688

4123

       599.3

        畜牧業網絡資源保養修理與靈活運用

545

601

       110.3

        樣品油收費改革方案對水產業的救濟款

8

13

       162.5

        對普通高校畢業證生到面層就職補貼

125

116

        92.8

        一些農牧業結余

7514

12645

       168.3

      造林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業中介機構

1153

1433

       124.3

        森立打造

1575

2120

       134.6

        能力優化與轉化成

418

891

       213.2

        林地通用結余

 

790

  

        各種農業總支出

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        行政事務使用

568

563

        99.1

        般行政部門管理制度事情

3

10

       333.3

        市政互聯網行業金融產品管理制度

3469

12708

       366.3

        水利工業工業建沒

63322

87255

       137.8

        水利水電公程程序運行與保養

84497

74026

        87.6

        水工下一階段事情

3

50

     1,666.7

        水務市場監管督促

593

549

        92.6

        水網絡資源浪費的管理與守護

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工技木線上推廣

166

157

        94.6

        中大型機水庫釣魚移名售后扶持政策督查通知費用

54

 

  

        水利樞紐安全的質量監督

461

481

       104.3

        任何市政工程總支出

2782

 

  

      農林綜合評估聯合開發

17,334

6,678

        38.5

        國有土地綜合治理

14534

1874

        12.9

        領域化快速發展

2798

4800

       171.6

        相關林果業合理設計規劃支出費用

2

4

       200.0

      村里網絡綜合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級事件一議的補貼申請書

3843

10667

       277.6

        農村社區整合改革方案示范點試點區補貼金

 

318

  

      普慧財務發展進步支出費用

740

1,096

       148.1

        水產業人身險保險津貼

740

1096

       148.1

十三、公共交通配送收支

464,385

168,942

        36.4

      公路工程水路搬運

445,202

163,313

        36.7

        行政機關程序運行

1,746

1,929

       110.5

        農村公路基礎建設

358,925

41,795

        11.6

        鐵路橋種植

37,557

58,895

       156.8

        交通費搬家訊息化建沒

2,163

997

        46.1

        公路交通貨物運輸管控

39,827

57,579

       144.6

        水路運送管控總支出

1,989

2,118

       106.5

        更改地方政府房貸三級公路橋收費標準工作方案花費

2,995

 

  

      其余交通出行搬家開支

19,183

5,629

        29.3

        公用設施鐵路交通操作補助費

4,594

4,000

        87.1

        同一路網物流運輸結余

14,589

1,629

        11.2

第十三、網絡資源勘測數據等撥出

102,799

166,172

       161.6

      國有化資金管理

1,181

1,211

       102.5

        行政事務使用

471

442

        93.8

        通常情況政府部門經營事宜

403

433

       107.4

        另外國有土地資本政府監管經費支出

307

336

       109.4

      搭載中的公司產業發展前景和菅理性支出

69,817

88,365

       126.6

        小中型商家未來發展專頂

21,499

18,050

        84.0

        的適配縣域工廠開發和管理方法費用支出

48,318

70,315

       145.5

      另一信息地質勘察信息等教育支出

31,801

76,596

       240.9

        方法改進收入支出

104

2,896

     2,784.6

        重點房產振新和枝術整改內容借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        某些材料探礦信息查詢等支出費用

10,500

67,200

       640.0

十四、房地產業服務培訓業等總支出

4,652

5,215

       112.1

      金融業運通工作

438

454

       103.7

        其它的企業零售公共事務費用

438

454

       103.7

      涉外企業提升服務其他支出

300

 

 

        各種對外發展壯大服務其他支出

300

 

  

      的商業性業務業等性支出

3,914

4,761

       121.6

        另一商業功能功能業等付出

3,914

4,761

       121.6

第十、肯定資源性浮游生物氣候等其他支出

5,708

5,877

       103.0

      自然生態資源的業務

4,884

5,000

       102.4

        行政機關正常運作

696

831

       119.4

        普通行政機關管理方法工作

202

83

        41.1

        用地材料靈活運用與守護

476

519

       109.0

        參公操作

2,950

2,990

       101.4

        別的自燃資源量業務總支出

560

577

       103.0

      海底控制行政監察

92

48

        52.2

        海洋資源調察評測

92

48

        52.2

      氣象局業務

732

829

       113.3

        景象天氣預告分析

40

40

       100.0

        氣象預報配置質量保障維修

60

115

       191.7

        氣象臺基礎性安全設施建設規劃與維修服務

94

30

        31.9

        相關氣象條件公共事務付出

538

644

       119.7

十五、住宅有效保障了支出費用

131,709

193,873

       147.2

      服務性安居工程建筑工程建筑性支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村變革變革

82,388

150,594

       182.8

        質量保障性房間物業費補助

 

1,350

  

      居住房體制改革教育支出

41,952

33,703

        80.3

        住宅房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        買新房津貼

16,163

7,950

        49.2

      新型農村社區居委會房屋

7,369

8,226

       111.6

        某個村鎮建設平臺住宅樓教育支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油食品工程設備與物資的產出費用支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事務管理

3,087

5,312

       172.1

        正常財政監管業務

17

109

       641.2

        企業開機運行

169

183

       108.3

        某個糧油食品公共事務付出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工貯備

3,416

3,762

       110.1

        儲備量油糧補助費

3,416

3,762

       110.1

十七、災情有機廢氣及急救操作花費

13,639

17,080

       125.2

     應對服務管理業務

2,137

2,021

        94.6

       行政部門運作

287

330

       115.0

       可靠稽查

1,850

1,282

        69.3

       事業單位運轉

 

339

  

       某個急救管控收入支出

 

70

  

     消防安全行政監察

11,473

15,014

       130.9

       行政處作業

8,858

11,603

       131.0

       普通行政事務監管會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防栓緊救護援

763

984

       129.0

     自然災害工作

29

45

       155.2

       地震災害所造成的評估

29

45

       155.2

19、予備費

 

50,000

  

二十五、公司債務付息費用

17,172

20,000

       116.5

      區域當地政府普通借款付息撥出

17,172

20,000

       116.5

        方面縣政府基本公司債付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        好地方當地政府其余大部分債務糾紛付息其他支出

1,884

 

  

二國慶、各種開支

32,465

46,603

       143.5

        年終留有

 

45,000

  

        其他的費用支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年實施數

估算數

估算數為上一年
履行數的%

國有化田地適用權土地出讓年收入

1,039,862

700,000

67.3

國家國土投資收益基金投資效益

 

 

 

農產品加工國土發掘周轉金工資收入

 

 

 

體彩慈善公益金薪資收入

4,119

 

 

省會城市根基措施一起費使收入

22,009

20,000

90.9

污泥加工處理費收錄

30,711

33,300

108.4

任何政府機關性基金投資盈利

-3,887

 

 

人民政府性投資基金薪水加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變更性利潤

350,113

285,811

81.6

    上司補助款薪水

9,590

3,044

31.7

    專題外債轉貸薪水

100,000

 

 

    私用去年盈余薪水

240,523

282,767

117.6

    調出資源

 

 

 

 

 

 

 

收錄總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期連接數

預決算數

預算數為上年執行數的%

國有控股土壤應用權掛牌出讓薪資及分屬專業政府債務薪資合理安排的費用支出

1,340,693

930,554

69.4

國有化土地資源貼現率債卷及相應的專項計劃外債收入水平確定的教育支出

 

 

 

林果業士地建設金額配備的收入支出

 

2,400

 

大家公益活動金及對應著專項整治借債純收入組織的費用

2,111

5,748

272.3

中國城市基礎性場地設施設施費及分屬專項整治外債工資制定的支出費用

19,581

50,000

255.3

大小型水電站香港移民末期稅收優惠政策股權基金付出

 

3,609

 

污廢水工作費及分別專項督查資產收入水平配備的花費

31,258

33,300

106.5

資產付息性支出

10,083

13,500

133.9

一些區政府性資金總支出

45

 

 

當地政府性私募基金撥出總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性收入支出

39,156

 

 

    上解上一級支出費用

100

 

 

    專題借債還本花費

 

 

 

    調成的資金

30,000

 

 

    年度績效考核盈余

9,056

 

 

結余總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年施行數

財政預算數

工程預算數為本年
進行數的%

一、利潤來源使收入

13,390

15,500

115.8

    投入服務質量行業的利潤工資收入

8,757

10,000

114.2

    對外貿易中小型企業利潤來源營收

 

 

 

    建筑材料進行施工制造業企業毛利率收益

180

 

 

    房房產企業公司盈利空間創收

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁企業的提成薪資

8

 

 

    安全衛生體育乒乓球福利性企業公司凈利潤收入水平

 

 

 

二、股利、股息工資收入

2,712

2,500

92.2

    國有企業股份單位股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

三、產權證有償轉讓凈收入

 

 

 

四、清理收入來源

 

 

 

五、另一公有資本投資營業工程預算盈利

 

 

 

國家充分操作創收累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

變更性薪資

2,829

711

25.1

  起用去年同期結轉薪水

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收入來源合計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年履行數

費用數

工程預算數為去年同期
施行數的%

一、社會的確保和人才需求撥出

 

 

 

二、國家股資本管理運營項目預算費用

15,000

13,000

86.7

1.很好解決古代歷史遺失方面及教育體制改革投入總支出

 

 

 

2.國有化行業金融資本金獲取

15,000

13,000

86.7

      國有化金錢格局修改經費支出

15,000

13,000

86.7

      愛心贏利性的設施加盟費用支出

 

 

 

3.國有土地企業證策性補助費

 

 

 

4.金融科技國家資本管理經營管理財政預算總支出

 

 

 

5.別的國有企業投資者經驗費用開支

 

 

 

國企資產管理合作經營經費支出累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉至性教育支出

3,931

5,711

145.3

    調為資源

3,220

5,040

156.5

    結轉下年結余

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期執行命令數

項目預算數

概預算數為前年執行程序數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未左右到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元關鍵為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

創業項目

總收入

各舉:

應該借款

中間:

專項整治債務糾紛

一、政府部門財產大額時候

 

 

 

    2018年年終政府辦公室債權上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終地方政府資產額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府機構負債交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在當中:市預下達任務添加公司債券額度

91,000

91,000

 

二、2018年現政府外債可用資金條件

 

 

 

    年終區政府債權金額

850,091

490,091

360,000

    如今新開政府辦公室財產

230,000

130,000

100,000

    至今還錢部門公司債務

30,187

30,187

 

    歲末區政府政府債務可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機構債權債務剩余狀態

 

 

 

    期初政府機構借債支付寶余額

1,140,904

680,904

460,000

        這當中:市預下達通知變更公司債券金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

內容

2018年成本預算數

2019年預決算數

費用數為去年費用數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務服務費

791.10

523.09

66.1

國家公務車輛使用置辦及程序運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

至少:購置費費

2892.00

2329.05

80.5

     程序運行費

4103.72

3876.05

94.5

累計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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